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          關(guān)于2022年市級決算草案和2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告

          文章來源: 國庫科 發(fā)布時間: 2023-09-01 10:24 字號:


          ——20238月24日在永州市第六屆人民代表大會常務(wù)委員會

          十二次會議上

          市財政局局長李群輝

          主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

          受市人民政府委托,現(xiàn)報告2022年全市及市級決算和2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請予審查。

          一、2022年全市及市級財政決算情況

          2022年,在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,全市財政系統(tǒng)志不求易、事不避難,全力支持全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展,較好地完成了各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)。

          (一)全市財政收支決算情況

          1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2022年,全市一般公共預(yù)算收入158.58億元,上級補(bǔ)助收入337.39億元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入72.02億元,上年結(jié)余32.9億元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.38億元,調(diào)入資金26.23億元,收入總計628.5億元;一般公共預(yù)算支出524.79億元,上解上級支出13.67億元,債務(wù)還本支出50.39億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.34億元,支出總計593.19億元;收支相抵,年終結(jié)余35.31億元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35.31億元。

          2.政府性基金決算情況。2022年,全市政府性基金收入270.17億元,上級補(bǔ)助收入5.36億元,上年結(jié)余11.34億元,調(diào)入資金0.03億元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入106.31億元,收入總計393.21億元;政府性基金支出365.74億元,上解上級支出0.09億元,調(diào)出資金19.7億元,支出總計385.53億元;收支相抵,年終結(jié)余7.68億元。

          3.國有資本經(jīng)營決算情況。2022年,全市國有資本經(jīng)營收入2.45億元,上級補(bǔ)助收入0.03億元,上年結(jié)余0.06億元,收入總計2.54億元;國有資本經(jīng)營支出0.14億元,調(diào)出資金2.32億元,支出總計2.46億元;收支相抵,年終結(jié)余0.08億元。

          4.社會保險基金收支決算情況。2022年,全市社會保險基金收入130.55億元。其中:社會保險費(fèi)收入67.3億元,利息收入0.9億元,財政補(bǔ)貼收入60.3億元,轉(zhuǎn)移收入1.58億元,其他收入0.43億元。社會保險基金支出118.95億元。收支相抵,當(dāng)年收支結(jié)余11.6億元。年末滾存結(jié)余126.28億元。

          5.政府債務(wù)情況。省財政廳核定我市2022年政府債務(wù)限額765.4億元,較2021年新增127.72億元。截至2022年底,全市地方政府債務(wù)余額757.32億元,控制在法定政府債務(wù)限額以內(nèi),政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

          (二)市本級財政收支決算情況

          1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2022年,市本級一般公共預(yù)算收入26.23億元,上級補(bǔ)助收入26.11億元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入11.57億元,上年結(jié)余17.36億元,調(diào)入資金2.24億元,收入總計83.51億元;一般公共預(yù)算支出53.96億元,上解上級支出3.99億元,債務(wù)還本支出7.52億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.93億元,支出總計66.4億元;收支相抵,年終結(jié)余17.11億元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17.11億元。

          2.政府性基金決算情況。2022年,市本級政府性基金收入82.2億元,上級補(bǔ)助收入0.7億元,上年結(jié)余5.42億元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入25.55億元,收入總計113.87億元;政府性基金支出109.65億元,上解上級支出0.02億元,調(diào)出資金0.29億元,支出總計109.96億元;收支相抵,年終結(jié)余3.91億元。

          3.國有資本經(jīng)營決算情況。2022年,市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入36萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元;收支相抵,年終結(jié)余36萬元。

          4.社會保險基金收支決算情況。2022年,市本級社會保險基金收入73.14億元。其中:社會保險費(fèi)收入38.49億元,利息收入0.73億元,財政補(bǔ)貼收入33.08億元,轉(zhuǎn)移收入0.53億元,其他收入0.27億元。社會保險基金支出68.28億元。收支相抵,當(dāng)年收支結(jié)余4.86億元。年末滾存結(jié)余74.2億元。

          5.政府債務(wù)情況。省財政廳核定我市本級2022年政府債務(wù)限額216.55億元,較2021年新增38.53億元。截至2022年底,市本級地方政府債務(wù)余額214.27億元,控制在法定政府債務(wù)限額以內(nèi),政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

          6.三公”經(jīng)費(fèi)情況。2022年,市本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出3402.2萬元,比預(yù)算數(shù)(3690.74萬元)減少288.54萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元、減少1萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)2737.87萬元、減少96.46萬元;公務(wù)接待費(fèi)664.33萬元、減少191.08萬元。

          7.預(yù)算績效管理情況。市委、市政府高規(guī)格出臺《永州市預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》,預(yù)算績效目標(biāo)編制延伸至政府性基金預(yù)算、社會保險基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算,基本建立覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理體系。文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、公共信息化運(yùn)維資金等11個專項(xiàng)資金績效目標(biāo)與預(yù)算同步報人大審查批復(fù),開展全過程預(yù)算績效管理。有效借助外力、充分發(fā)揮內(nèi)力,對36個項(xiàng)目開展財政資金重點(diǎn)績效運(yùn)行監(jiān)控及評價,涉及預(yù)算金額達(dá)25.2億元,持續(xù)延伸政府性基金、國有資本經(jīng)營、政府和社會資本合作(PPP)、政府專項(xiàng)債券、政府采購等項(xiàng)目重點(diǎn)績效評價,積極推動財審聯(lián)動機(jī)制落實(shí)落地,著力構(gòu)建信息共享、工作共推、整改共促、成果共用的財審良性互動。選取部分重大政府投資項(xiàng)目開展事前績效評估,將財政承受能力和事前績效評估作為必要前置審查環(huán)節(jié),探索改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算管理模式。從決算情況來看,大部分專項(xiàng)資金和項(xiàng)目都較好完成了績效目標(biāo),發(fā)揮了既定政策功效,但有部分在績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、資金分配審核、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、資金使用管理等方面還存在問題,我們已及時將問題反饋給主管部門及項(xiàng)目實(shí)施單位,提出了明確的整改要求和時限,并據(jù)此真金白銀運(yùn)用績效評價結(jié)果,核減調(diào)整2023年市本級預(yù)算資金安排約1億元,其中核減公共服務(wù)信息化運(yùn)維專項(xiàng)資金5500萬元。

          二、2022年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)市人大決議情況

          2022年,我們?nèi)尕瀼芈鋵?shí)中央、省、市決策部署,按照市人大有關(guān)決議要求和財政經(jīng)濟(jì)委員會審查意見,突出問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向,認(rèn)真抓好貫徹落實(shí),全力支持全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

          (一)在增財力培后勁上堅決有力,財政收入穩(wěn)步增長。深入實(shí)施財源建設(shè)工程,下好先手棋、打好主動戰(zhàn),在推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、狠抓項(xiàng)目招引、推進(jìn)骨干稅源企業(yè)培育計劃等方面大力開源。建立健全財稅定期會商制度,充分利用綜合治稅平臺,及時共享涉稅信息,完善補(bǔ)齊征管短板,財政收入“水漲船高”。2022年,全市全口徑稅收(扣除留抵退稅等因素后)完成184.14億元、增長5.09%,省級及以上園區(qū)畝均稅收實(shí)現(xiàn)11.86萬元、同比增長3.8%,稅收200萬元(含)以上骨干稅源企業(yè)達(dá)到862戶,永州被評為全省財源建設(shè)綜合評價表現(xiàn)突出的地區(qū)。全市地方收入、地方稅收的增幅均排全省第3位,收入質(zhì)量排全省市州第5位。

          (二)在減負(fù)擔(dān)穩(wěn)大盤上積極有為,助企紓困精準(zhǔn)有力。堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,以“取乎其上”的堅定決心,加快實(shí)施留抵退稅等組合式稅費(fèi)支持政策,以真金白銀激發(fā)市場活力,助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期。2022年,為各類市場主體減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)和增加現(xiàn)金流36.6億元,其中辦理留抵退稅20.13億元,落實(shí)新增減稅降費(fèi)政策10.35億元,辦理“五稅兩費(fèi)”緩繳5.95億元,惠及納稅人繳費(fèi)人12.4萬人次。新增政府性融資擔(dān)保貸款33億元、發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5.71億元、減免國有房屋租金3247萬元,支持全市7271個市場主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、經(jīng)營壯大。銜接中央財政設(shè)備更新改造貸款貼息備選項(xiàng)目21個,有效支持全市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

          (三)在調(diào)結(jié)構(gòu)優(yōu)支出上平穩(wěn)有序,民生保障托穩(wěn)兜牢。以財政“力度”體現(xiàn)財政“溫度”,統(tǒng)籌更多財政資金解決民生關(guān)切。2022年,全市民生支出413.79億元,占全市財政總支出的78.86%,各項(xiàng)重點(diǎn)支出都得到較好保障。普惠性幼兒園、義務(wù)教育、公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)等均提高100元。全市政策性農(nóng)業(yè)險種達(dá)到22個,7個產(chǎn)糧大縣全部實(shí)施水稻完全成本保險。加大公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)投入,努力緩解“就業(yè)難”“招工難”結(jié)構(gòu)性矛盾。眾籌建成市方艙醫(yī)院,全市常住人口基本醫(yī)保參保率達(dá)104.6%,城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到600元/月、4600元/年。支持博物館、紀(jì)念館、體育場館等向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放。

          (四)在防風(fēng)險守底線上可控有效,債務(wù)化解步履堅實(shí)。牢固樹立風(fēng)險意識和底線思維,堅持防風(fēng)險與促發(fā)展并重,債務(wù)管理工作繼續(xù)走在全省前列,綜合債務(wù)率、隱性債務(wù)、綜合融資成本、非標(biāo)占比、風(fēng)險預(yù)警地區(qū)數(shù)量實(shí)現(xiàn)“五降”。2022年,全市化解隱性債務(wù)累計完成報中央備案化債任務(wù)的116.01%,其中市本級138.93%,8%以上存量高息債務(wù)全部清零,未出現(xiàn)債務(wù)輿情和剛兌產(chǎn)品爆雷等風(fēng)險事件。全市共爭取到專項(xiàng)債券資金106.31億元、發(fā)行項(xiàng)目77個,新增額度較2021年增加12.33億元、占全省7.3%。平臺公司新注入資產(chǎn)資源價值96.5億元,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性收入22.6億元,縣級平臺公司AA級資質(zhì)年內(nèi)達(dá)到8家,市屬平臺公司主體信用AA+評級實(shí)現(xiàn)破零。

          (五)在嚴(yán)監(jiān)管提效能上與時俱進(jìn),管理改革推陳出新。以問題為導(dǎo)向,向改革要動力,持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。市本級完善財政資金統(tǒng)籌辦法,大力清理代管戶和預(yù)算單位實(shí)有賬戶,盤活低效資金4400萬元,回收“趴賬”資金9300萬元。市委、市政府出臺預(yù)算績效管理實(shí)施辦法,市本級對20個支出項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價和重點(diǎn)績效監(jiān)控,通過預(yù)算調(diào)減、專項(xiàng)核減等方式節(jié)約財政資金近1億元。爭取到預(yù)算管理一體化建設(shè)9項(xiàng)系統(tǒng)整合試點(diǎn),全轄區(qū)非稅收入電子繳款書試運(yùn)行提前上線,所轄3個非行政區(qū)一體化系統(tǒng)全面準(zhǔn)時上線。實(shí)施常態(tài)化財政資金直達(dá)機(jī)制,直達(dá)資金分配進(jìn)度、支出進(jìn)度分別達(dá)到98.8%、91.2%。

          總的來看,2022年全市財政運(yùn)行整體平穩(wěn)有序,推動全

          市穩(wěn)增長、防風(fēng)險、保民生取得積極進(jìn)展,但也存在較多不穩(wěn)定不確定不安全因素:財政收支矛盾更加突出、財政運(yùn)行“兩難”“多難”工作明顯增多、政府債務(wù)風(fēng)險依然壓頭等。面對這些問題,我們將緊緊圍繞“加力提效”這個關(guān)鍵詞,統(tǒng)籌當(dāng)前與長遠(yuǎn)、需要和可能、效率與公平、發(fā)展與安全,通過持續(xù)提升現(xiàn)代財政治理效能,逐步加以解決。

          三、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

          (一)一般公共預(yù)算

          1.全市情況。1-6月,全市地方一般公共預(yù)算收入完成91.74億元,增長5.6%。其中:地方稅收58.07億元,增長3.5%;非稅收入33.67億元,增長9.5%。全市共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入287.62億元,為上年全年總額(327.3億元)的87.88%,增長4.2%。

          全市一般公共預(yù)算支出279.08億元,增長3.4%。與民生相關(guān)的支出219.51億元,占總支出的比重為78.65%。

          2.市本級情況。1-6月,市本級地方一般公共預(yù)算收入完成14.11億元,增長19.4%。其中:地方稅收6.97億元,增長2.2%;非稅收入7.14億元,增長43%。市本級共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入79.76億元,為上年全年總額(73.48億元)的108.55%,增長38.04%,主要是2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中央及省級補(bǔ)助部分金額25.68億元全部下達(dá)至市本級,未分解到縣市區(qū)。

          市本級一般公共預(yù)算支出29.28億元,增長25.5%。與民生相關(guān)的支出20.99億元,占總支出的比重為71.7%。

          3.金洞管理區(qū)情況。1-6月,金洞管理區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成0.36億元,增長11.5%。其中:地方稅收0.24億元,增長14.1%;非稅收入0.12億元,增長6.8%。金洞管理區(qū)共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.21億元,為上年全年總額(3.35億元)的65.97%,下降7.68%。

          金洞管理區(qū)一般公共預(yù)算支出2.47億元,增長8.9%。與民生相關(guān)的支出0.99億元,占總支出的比重為39.96%。

          4.回龍圩管理區(qū)情況。1-6月,回龍圩管理區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成0.22億元,下降2%。其中:地方稅收0.07億元,下降34.7%;非稅收入0.15億元,增長29.3%。回龍圩管理區(qū)共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.21億元,為上年全年總額(1.85億元)的65.41%,增長5.75%。

          回龍圩管理區(qū)一般公共預(yù)算支出1.57億元,增長13.3%。與民生相關(guān)的支出1億元,占總支出的比重為63.53%。

          5.經(jīng)開區(qū)情況。1-6月,經(jīng)開區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成3.36億元,增長44.7%。其中:地方稅收2.69億元,增長20.3%;非稅收入0.67億元,增長667.3%。經(jīng)開區(qū)共爭取到上級一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.59億元,為上年全年總額(1.36億元)的43.38%,增長25.91%。

          經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算支出2.04億元,下降21.2%。與民生相關(guān)的支出0.57億元,占總支出的比重為27.77%。

          (二)其他三本預(yù)算

          1.政府性基金預(yù)算方面。全市收入34.94億元、下降31.51%,其中:市本級收入1.53億元、下降30.38%,金洞管理區(qū)收入為0,回龍圩管理區(qū)收入0.02億元、增長1730.77%,經(jīng)開區(qū)收入0.9億元、下降55.83%;全市支出88.35億元、下降30.41%,其中:市本級支出5.94億元、下降71.92%,金洞管理區(qū)支出0.26億元、增長214.37%,回龍圩管理區(qū)支出0.02億元、下降75.66%,經(jīng)開區(qū)支出8.88億元、增長60.69%。

          2.國有資本經(jīng)營預(yù)算方面。全市收入4216萬元、增長1358.8%,主要金洞林場木材銷售、東安縣自來水公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等新增收入較多,其中:市本級收入102萬元,金洞管理區(qū)收入2800萬元,回龍圩管理區(qū)、經(jīng)開區(qū)收入均為0;全市支出189萬元、增長26%,其中:市本級、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)、經(jīng)開區(qū)支出均為0。

          3.社?;痤A(yù)算方面。全市收入83.11億元、增長5.53%,其中:市本級收入52.5億元、增長5.03%,金洞管理區(qū)收入0.19億元、增長0.14%,回龍圩管理區(qū)收入0.08億元、增長14.5%,經(jīng)開區(qū)收入0.06億元、下降48.88%;全市支出56.21億元、下降3.8%,其中:市本級支出29.94億元、下降13.21%,金洞管理區(qū)支出0.26億元、增長13.98%,回龍圩管理區(qū)支出0.04億元、下降0.76%,經(jīng)開區(qū)支出0.08億元、增長3.49%。

          (三)預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

          1.收入實(shí)現(xiàn)較快增長,收入質(zhì)量持續(xù)夯實(shí)。全市地方收入、地方稅收的增幅高于全省市州平均水平,地方收入增幅排全省市州第7位,地方稅收增幅、全口徑稅收增幅分別排全省第5位。非稅占比36.7%,較上年同期上升1.3個百分點(diǎn),較一季度末下降5個百分點(diǎn),收入質(zhì)量排全省第10位。

          2.支出保持必要強(qiáng)度,重點(diǎn)領(lǐng)域保障到位。全市一般公共預(yù)算支出進(jìn)度靠前。科技、交通運(yùn)輸、文旅體育傳媒、住房保障、農(nóng)林水等科目支出增長較快,分別增長了40.2%、39.9%、28.1%、22.4%、12.9%。上級共下達(dá)我市直達(dá)資金115.41億元,分配進(jìn)度97.6%,支出進(jìn)度54.7%,資金使用做到了安全高效。

          3.財政運(yùn)行總體平穩(wěn),庫款保障水平合理。全市“三?!敝С?47.69億元,占年初“三?!鳖A(yù)算的49.3%,基本達(dá)到支出序時進(jìn)度。政府債務(wù)付息支出6.03億元,得到足額保障。截至6月底,剔除月底收到的專項(xiàng)債資金因素后,全市庫款保障水平為0.71,保持在合理區(qū)間??h市區(qū)庫款余額保障系數(shù)年內(nèi)未低于0.1。

          4.管理改革切實(shí)推進(jìn),財政效能有效釋放。開展惠農(nóng)補(bǔ)貼資金檢查、財經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治等,財會監(jiān)督職能持續(xù)加強(qiáng)。開源節(jié)流雙向發(fā)力,“三資”改革與財源建設(shè)、提高財政收入質(zhì)量統(tǒng)籌推進(jìn),賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,放水養(yǎng)魚;完善差旅費(fèi)管理辦法,持續(xù)規(guī)范財政投資項(xiàng)目評審,努力提升政府采購資金節(jié)約率,節(jié)約財政資金1.68億元。

          四、下階段工作打算

          我們將以深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機(jī),聚焦問題補(bǔ)短板,緊盯任務(wù)抓落實(shí),確保財政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行,加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

          (一)堅持全市“一盤棋”,強(qiáng)化收入組織。錨定全年地方收入增長8%以上的預(yù)期目標(biāo),打好收入組織主動仗。加強(qiáng)與稅務(wù)和涉稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動,深入開展房、土、油、礦等重點(diǎn)領(lǐng)域整治,緊盯網(wǎng)絡(luò)直播、平臺銷售、新金融等新業(yè)態(tài),依法依規(guī)加強(qiáng)征管,注重堵漏挖潛,全力抓好序時進(jìn)度,有效推動財政收入穩(wěn)定增長。盯緊加力提效實(shí)施積極財政政策“窗口期”,爭取上級支持,對接落實(shí)省財政25條措施和財政金融協(xié)同聯(lián)動18條具體措施,將財政資金投入到關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵階段、關(guān)鍵環(huán)節(jié),不斷增強(qiáng)財政保障能力。

          (二)圍繞發(fā)展“含金量”,加強(qiáng)財源建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升、骨干稅源企業(yè)培育、園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)、國有存量“三資”清查處置、縣域財源培植擴(kuò)量進(jìn)位“五大提升”行動,鞏固提升“五大傳統(tǒng)”優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),加快培育新能源、鋰資源、稀土新材料等“三大新興”產(chǎn)業(yè),支持發(fā)展壯大文旅產(chǎn)業(yè)和預(yù)制菜、新型家具、智能家電等新消費(fèi),加快補(bǔ)齊中心城區(qū)和縣域財源短板。凝聚“制造業(yè)當(dāng)家”共識,出臺財政支持科技創(chuàng)新措施,大力推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè),提高債券資金使用效益。建立盤活國有“三資”長效機(jī)制,力爭形成的財政收入能基本保持去年的水平,力爭市本級取得更大突破。

          (三)織密財政“安全網(wǎng)”,切實(shí)兜牢底線。把防范風(fēng)險放在更為突出的位置,堅決打好防范化解風(fēng)險阻擊仗,防突破底線、防風(fēng)險聚集、防好高騖遠(yuǎn),以財政安全為全域穩(wěn)定作貢獻(xiàn)。通過“清單化管理、一體式推進(jìn)、跟蹤式督導(dǎo)”攻堅克難,落實(shí)落細(xì)各方責(zé)任,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險排查、預(yù)警、處置“三個全覆蓋”,有效防范化解重大風(fēng)險。持續(xù)加大存量債務(wù)處置力度,嚴(yán)防“三?!闭哌`規(guī)提標(biāo)擴(kuò)面,守住“三保”和債務(wù)風(fēng)險底線。在“資產(chǎn)覆蓋債務(wù)”“收入覆蓋支出”方面加強(qiáng)探索,加快平臺公司市場化轉(zhuǎn)型。

          (四)持續(xù)過好“緊日子”,規(guī)范管財理財。著力構(gòu)建財政“大績效”管理體系,切實(shí)做到不該花的錢一分不花,每一分錢都花出好的效果,推動“績效管理提升年”行動見實(shí)見效。加快構(gòu)建厲行節(jié)約長效機(jī)制,繼續(xù)在財力配置和人力管理效率方面實(shí)施改革,大力壓減非緊急非必要支出,規(guī)范政府購買服務(wù),節(jié)約信息化建設(shè)運(yùn)維成本。聚焦支持打好“發(fā)展六仗”和市委、市政府重要部署,加強(qiáng)預(yù)算績效管理,加強(qiáng)預(yù)算管理一體化建設(shè)應(yīng)用,切實(shí)降本增效,提升精益化管理水平。加大財稅政策落實(shí)和預(yù)算管理監(jiān)督力度,堵塞管理漏洞,嚴(yán)防監(jiān)管失衡,持續(xù)提升財會監(jiān)督效能。

          主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,將黨的二十大精神學(xué)至更深處、干在更實(shí)處、落到更細(xì)處,扎實(shí)做好財政預(yù)算管理改革各項(xiàng)工作,以新氣象新作為推動高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)堅實(shí)財政力量!